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審計報告XX股份有限公司全體股東:我們審計了后附的ABC公司20X1年12月31日的資產(chǎn)負債表以及20X1年度的利潤表和現(xiàn)金流量表。這些會計報表由ABC公司管理當局負責,我們的責任是在審計的基礎(chǔ)上對這些會計報表發(fā)表意見。我們的審計是依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則進行的。獨立審計準則要求我們制定審計計劃和實施審計程序,對會計報表是否存在重大錯報獲取合理的保證。審計工作包括在測試的基礎(chǔ)上檢查支持會計報表金額和披露的證據(jù),評價管理當局在編制會計報表時所采用的會計政策和做出的重大會計估計,以及評價會計報表的整體表達。我們相信,我們的審計為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。我們認為,上述會計報表按照企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度的規(guī)定,在所有重大方面公允地反映了ABC公司20X1年12月31日的財務(wù)狀況以及20X1年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。XX會計師事務(wù)所(蓋章) 中國注冊會計師:XXX(簽名并蓋章)中國注冊會計師:XXX(簽名并蓋章)地 址 20X2年X月X日