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        aprileatapple
        首頁 > 會計資格證 > 材料會計工作職責

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        四十一度灰

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        材料會計是負責材料的出入庫,每月月底和倉庫保管核對出入庫賬目,提供材料報表的會計工作人員。其實主要崗位職責就是依法核算材料,其工作流程包括收料,計算加權平均價格,發(fā)料,結材料明細賬,盤點。工作難點在材料采購的實物與發(fā)票不同步等四個方面。

        (1)入庫

        定期審核倉庫原輔材料明細賬——→核查所登記入庫材料數量、單價、金額——→抽出收料單第②聯(材料稽核聯)——→錄入微機收入模塊——→按賬本分類以備與采購員傳來的第④報賬聯副聯配單。

        以上倉庫明細賬涉及原料庫、包裝庫、低耗庫、自制半成品庫及塑成品庫等五大類庫包含的所有明細賬。

        (2)配單

        月末將收料單第②聯與第④聯副聯一一配對——→清查貨已到但發(fā)票未到情況——→憑未配上的第②聯編制記賬憑證。

        借:原材料/包裝物/低值易耗品—各二級科目。

        貸:應付賬款——材料暫估——→傳主管崗復核并督促采購員報賬——→下月初用紅字沖回此憑證——→當月末憑未配上的第②聯收料單重新掛賬。

        注:

        (1)未配上的第②聯收料單為倉庫已驗收入庫,但采購員還未到財務部報賬,此時財務上按收料單金額暫作入庫處理,以便與倉庫賬保持一致。

        (2)未配上的第④聯為材料已入庫,且已收到發(fā)票,但倉庫未記賬,這種情況只有在倉庫與財務扎賬時間不一致時才存在,如有其他差異應及時查明原因。

        材料會計工作職責

        158 評論(9)

        情流感920

        原材料會計需要負責公司銷售收入核算、應收賬款核算及銷售成本核算并提擬合理化建議;編制銷售有關的內部報表;下面是我給大家整理的原材料會計 崗位職責 ,歡迎大家借鑒與參考,肯定對大家有所幫助。

        材料會計崗位職責1

        1. 所有材料的進、銷、存單據的編制和審核;

        2.材料收發(fā)存匯總表的編制;

        3.供應商往來賬的核對;

        4.研發(fā)材料的領用,記賬及單獨歸集;

        5、期末的賬實核對,盤點,清算等等工作;

        原材料會計崗位職責2

        1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;

        2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;

        3、做好供應商結算,檢查票據是否齊全,數量、單價與發(fā)票是否一致;

        4、與國外分公司的賬務對接;

        4、領導布置的其他任務。

        原材料會計崗位職責3

        1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;

        2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;

        3、做好供應商結算,檢查票據是否齊全,數量、單價與票據是否一致;

        4、領導布置的其他任務。

        5,具良好溝通能力,團隊協作精神

        原材料會計崗位職責4

        1、財務空白單據收發(fā)和登記

        2、審核公司倉庫單據、各施工項目部倉庫單據審核,編制《單據審核反饋表》

        3、審核供應商發(fā)票,并登記進項發(fā)票登記薄

        4、審核開票通知單

        5、登記材料明細賬

        6、完成倉庫周報、倉庫月報

        7、審核項目部盤點 報告 。

        8、部門檔案室管理

        原材料會計崗位職責5

        1、物資賬實管理;

        2、出入庫系統錄入及出單;

        3、倉庫物資核算及盤點。

        原材料會計崗位職責6

        1、負責生產成本的核算

        2、負責對生產成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨,審查原材料的采購合同;

        3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。

        4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;

        5、參與存貨的清查盤點工作,企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況進行不同的處理;

        6、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類管理;

        7、領導安排的其他事務。

        原材料會計崗位職責7

        1.根據合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價方面是否與合同條款相符,發(fā)票是否合法;

        2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領料單內容是否一致,填寫是否規(guī)范,領用部門歸集是否正確,領料業(yè)務是否正常等;

        3.對預付款業(yè)務進行跟蹤,并落實到責任人,在規(guī)定期限內取得相應的貨物(勞務)和正式發(fā)票;

        4.負責監(jiān)督跟蹤對采購物資的索賠結案工作;

        5.負責編制材料的相關會計報表和分析報表;

        6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;

        7.進行系統核算,審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;

        8.執(zhí)行盤點制度,確保庫存賬實相符,對不符之處及時查明原因,責任到人;

        9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài),對積壓呆滯物資及時上報;

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