品嵊紅木
內(nèi)部帳也跟稅務(wù)帳差不多的做法,就是數(shù)據(jù)是根據(jù)醫(yī)藥公司的實際發(fā)生額做的。具體的工作內(nèi)容,是以出會計報表為準的,也是要收集原始單據(jù),做賬,登帳,對賬,出報表,還有管好現(xiàn)金賬
松子紅棗茶
一、每月會計要做的工作 1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。 3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。 4、結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。 5、編制會計報表,做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整,并進行分析說明。 6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。 二、稅金申報繳納工作 1、每月月末,計算提取相關(guān)的稅金。 2、每月7號前,申報繳納個人所得稅;10號前申報繳納增值稅(或營業(yè)稅)、城建稅、教育費附加。季度末的下月15號前申報繳納所得稅。 3、年終,進行所得稅匯算清繳工作。一般在年終結(jié)賬后開始,到4月30日前完成匯算清繳工作
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