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        qiaochu168
        首頁 > 會計(jì)資格證 > 吳江出納會計(jì)培訓(xùn)

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        龍舌蘭日出shine

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        培訓(xùn)一下可以,但還是要找專人來帶一下才可能學(xué)著做快一些,做會計(jì)主要自己要細(xì)心、認(rèn)真、工作仔細(xì)、業(yè)務(wù)要熟悉。 我確得你沒有必要去當(dāng)財務(wù)人員。應(yīng)該去社會上打流算了。

        吳江出納會計(jì)培訓(xùn)

        277 評論(12)

        長腿蚊子

        你已經(jīng)學(xué)過會計(jì)方面的知識了,如有興趣繼續(xù)搞財會工作可以考慮參加一些會計(jì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的“會計(jì)人員再教育”培訓(xùn),但如果直接做會計(jì)工作的話最好是有個師傅帶下,但關(guān)鍵在自己。我參加工作的時候也是遇到接替一個兼職的老會計(jì),一個月也就只能見到一兩次,好在我能有機(jī)會翻看他已經(jīng)做好的賬務(wù)資料,自己學(xué)習(xí)他的賬務(wù)處理方法,最終接手就能正常工作。

        144 評論(12)

        惡魔小郡主

        俗話講:一竅不得,少掙幾百。說的就是技能運(yùn)用問題,干出納也是如此。所以說,出納工作關(guān)鍵在于認(rèn)真、細(xì)心,遇事不慌,要講究工作藝術(shù)。首先在收付現(xiàn)金時要唱收唱付,這樣不但可以加深印象,與當(dāng)事人核對金額,還可以取得他人的聽覺旁證。對需要報銷的發(fā)票,抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者,均不接受發(fā)票,待補(bǔ)辦手續(xù)后再報核。報銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者,應(yīng)簽代領(lǐng)人名字,而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工,要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。營業(yè)外收入及雜務(wù)收入,要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù),收款后開給財務(wù)收據(jù)。 其次,要注意加強(qiáng)對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管。領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿,經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后,并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字,以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫明金額、用途、領(lǐng)用人,并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據(jù)不能隨便外借,已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù),要由借用人出具借據(jù)并作登記,以便分清責(zé)任,待款收回后再結(jié)清借據(jù)。發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來,先作廢后重開,如果是銷貨發(fā)票退回紅沖,應(yīng)該先由倉庫部門驗(yàn)貨入庫后再進(jìn)行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據(jù),要根據(jù)對方財務(wù)部門開出該款尚未報銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù),并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時間、金額、號碼等內(nèi)容,同時注明“原開單據(jù)作廢”字樣。

        134 評論(10)

        吃貨高老師

        口碑不錯的,我姐就是因?yàn)樗以谪敃n程有特色才報的班,畢竟對于零基礎(chǔ)小白,好一點(diǎn)的機(jī)構(gòu),老師教的不會差,什么考情分析解題思路都會告訴你,比自己看書有效率也有方向,能節(jié)約不少時間和精力在考證上。

        87 評論(10)

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