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春雨蒙蒙a2015
上市公司年報和審計報告是4月底必須出的,是兩份報告。年度審計報告:根據(jù)公司規(guī)模不同差別很大,一般來說年底扎帳以后年報審計正式開始。有的是春節(jié)后開始,小一點規(guī)模,比如創(chuàng)業(yè)板的公司可能一個多月就能出報告,大一點的主板公司可能要兩三個月。一般情況下中報是不需要審計的,如果要審計,會比年報時間稍短一些。1、通常用于工商年檢,企業(yè)投標,股東了解公司的運營情況等。會計師事務(wù)所對所出具的審計報告要承擔法律責任。2、審計報告必須由具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所及其兩名以上執(zhí)行證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的注冊會計師出具。審計意見必須由會計師事務(wù)所和注冊會計師蓋章、簽名(應提交審計意見原件,不得復印。3、公司有責任將正式報送中國證監(jiān)會的年度報告材料送存所聘任的會計師事務(wù)所,會計師事務(wù)所有責任復核公司向中國證監(jiān)會提供的財務(wù)會計資料(包括會計報表和會計報表附注)是否與注冊會計師已簽發(fā)審計意見的財務(wù)會計資料一致。拓展資料1、審計分為內(nèi)部審計和外部審計。內(nèi)部審計隨時都可以進行,是為了公司決策者正確了解和掌握公司財務(wù)情況而進行的。也有其他的情況,比如財務(wù)高管離職前也需要進行審計工作。外部審計包括國家審計和社會審計。3、國家審計是指由國家審計機關(guān)所實施的審計,比如審計署,隨時都可能進行,事先會公布抽查企業(yè)的名單。社會審計是指由經(jīng)政府有關(guān)部門審核批準的社會中介機構(gòu)進行的審計,一般就是是注冊會計師。一般在年度會計報告審計或上市前的審計時都需要外聘注會來對公司進行審計工作,這種情況是最常見的。4、審計是指由專設(shè)機關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動。 審計作為一種監(jiān)督機制,其實踐活動歷史悠久。5、審計是由國家授權(quán)或接受委托的專職機構(gòu)和人員,依照國家法規(guī)、審計準則和會計理論,運用專門的方法,對被審計單位的財政、財務(wù)收支、經(jīng)營管理活動及其相關(guān)資料的真實性、正確性、合規(guī)性、合法性、效益性進行審查和監(jiān)督,評價經(jīng)濟責任,鑒證經(jīng)濟業(yè)務(wù)。以維護財經(jīng)法紀、改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益的一項獨立性的經(jīng)濟監(jiān)督活動。
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次年的1月1日以后,年底結(jié)帳完成后,即可對上年帳務(wù)進行審計,專項審計,任何時候都可以進行。審計分為內(nèi)部審計和外部審計。內(nèi)部審計隨時都可以進行,是為了公司決策者正確了解和掌握公司財務(wù)情況而進行的。拓展資料:公司財務(wù)審計的主要內(nèi)容是什么:1、制度建設(shè)(1)計劃制訂參與集團公司年度經(jīng)營計劃的擬訂,并根據(jù)集團公司年度經(jīng)營計劃,組織擬訂年度、季度和月度財務(wù)收支計劃、年度利潤計劃、資金籌措計劃和審計工作計劃等。(2)投資分析參與集團公司投資項目的經(jīng)濟可行性分析,并為公司決策層提供資金投放和回收情況的有關(guān)資料。2、預算編制按照集團公司預、決算管理制度和集團公司年度經(jīng)營計劃,編制年度、季度、月度財務(wù)預算,擬訂集團公司利潤分配、彌補虧損方案,指導和協(xié)助所屬企業(yè)做好年度經(jīng)營計劃、年度預算和利潤分配(虧損彌補)方案,協(xié)助上級做好資金投放的事先控制。3、資金管理根據(jù)資金預算和資金籌措計劃,開展資金籌措活動,辦理公司貸款、對外抵押貸款工作,協(xié)調(diào)籌措過程中出現(xiàn)的各種問題,并負責資金使用的財務(wù)控制,監(jiān)督各投資項目的資金投放,按財務(wù)制度復核各種費用發(fā)票、開支單據(jù)。4、收支管理負責集團公司本級日常財務(wù)收支和會計業(yè)務(wù)管理,負責集團公司銀行帳戶管理,有價證券、單證管理與使用,現(xiàn)金管理與結(jié)算,匯總編制集團公司的各類報表和資金使用情況表,進行會計核算,建立會計帳冊,按期申報、交納稅款,并辦理年終決算及稅務(wù)清繳。5、統(tǒng)計分析負責集團公司對外財務(wù)報告的編制,定期進行集團公司的財務(wù)分析和各子公司經(jīng)營業(yè)績分析,按時為決策機構(gòu)提供綜合性財務(wù)分析報告以作決策參考,并為集團公司合理使用資金提出相應建議。6、監(jiān)督管理負責有關(guān)法律法規(guī)、財經(jīng)紀律和集團公司財務(wù)管理制度的執(zhí)行檢查與監(jiān)督,對集團公司各部門和子公司執(zhí)行財經(jīng)制度情況進行監(jiān)督、檢查和指導。定期檢查分析集團公司年度經(jīng)營計劃完成情況和季度、月度財務(wù)收支計劃和利潤計劃執(zhí)行情況。定期檢查分析集團公司年度、季度和月度的財務(wù)預算執(zhí)行情況,對子公司各項預算的落實與執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。7、資產(chǎn)管理根據(jù)公司財務(wù)管理制度,監(jiān)督資金合理使用和各投資項目的資金投放。定期組織集團公司本級固定資產(chǎn)的盤點,協(xié)助子公司定期進行固定資產(chǎn)盤點,定期對其他資產(chǎn)進行綜合管理,以保證公司資產(chǎn)的完整和安全。8、財務(wù)審計負責各子公司財務(wù)核算、會計報表的真實性和準確性審計,以及對集團公司投資項目、各子公司投資項目的計劃、概算、預算和決算進行財務(wù)審計,確保公司財產(chǎn)、資金的完整性和安全性。集團公司和各子公司財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性,并對嚴重違反財經(jīng)紀律和公司制度侵占公司資產(chǎn)、嚴重浪費公司資材等損害公司利益的行為進行專案審計。及時將審計工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題向上級匯報,并根據(jù)監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)的各種問題,提出相應的改進建議并負責落實整改。9、考核管理負責集團公司派出的各子公司財務(wù)負責人的考核工作,對不符合財務(wù)任職要求或有嚴重失職行為的子公司財務(wù)負責人提出罷免的建議,配合企業(yè)管理部做好對各子公司各項經(jīng)營指標完成情況的考核。10、信息服務(wù)收集整理國家稅收等方面的相關(guān)政策,協(xié)助公司領(lǐng)導和所屬企業(yè)用足用活各項優(yōu)惠政策,并根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、財經(jīng)紀律和公司財務(wù)管理制度,為公司領(lǐng)導、有關(guān)部門或下屬企業(yè)提供必要、適當?shù)牟閹ぜ捌渌攧?wù)信息查詢服務(wù)。11、檔案管理根據(jù)集團公司統(tǒng)一的管理制度,負責會計憑證、帳簿、報表等會計檔案的整理、裝訂和歸檔,對辦理過的審計事項建立檔案和進行相應的檔案管理。12、溝通協(xié)調(diào)負責做好集團公司與子公司及銀行、財稅等政府部門之間的財務(wù)溝通協(xié)調(diào)工作,配合董事會聘請的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所做好對集團公司的財務(wù)審計和檢查。13、其他事項完成上級交辦的其他財務(wù)工作。
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