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        愛愛囡囡
        首頁 > 會計資格證 > 零申報會計注意哪些

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        無憂快樂起

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        簡單來說,納稅人在納稅申報的所屬期內(nèi)沒有發(fā)生應稅收入,同時也沒有應納稅額的情況,稱為零申報。

        大家都知道的是,連續(xù)三個月零申報屬于異常申報,會被稅務機關重點監(jiān)控。但是,可能還有很多人不清楚的是零申報還存在著另外的很多誤區(qū)。今天知睿小編就為大家總結了5點,希望能引起大家的重視。

        誤區(qū)一、當期不用繳納稅款就可以零申報

        這可能是被誤解最多的一點,大家誤解的理由很簡單:不用交稅自然零申報,合情合理,還操作簡單。

        舉個例子來說,某公司為增值稅的小規(guī)模納稅人,當月銷售收入享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,實際的應納稅額為0。這樣是不是就可以零申報了呢?答案當然是否定的,按照相關規(guī)定,企業(yè)在享受國家稅收優(yōu)惠政策的同時應該向稅務機關進行如實申報。正確的申報方式是在申報表中如實填寫相應欄次的享受免稅數(shù)額。

        誤區(qū)二、當期未發(fā)生收入就做零申報

        沒有收入,自然就沒有應納稅額,零申報唄,多簡單。殊不知,你這一簡單的零申報,可能就會給你帶來損失。

        比如某新辦企業(yè)當月未發(fā)生收入,但是存在進項稅額,如果進行零申報處理,可能會因為未抵扣進項稅額逾期造成不能抵扣的情況發(fā)生。正確處理方式是在申報表對應的銷售額填寫“0”并把當期已認證的進項稅額填入申報表從而產(chǎn)生期末留抵稅額在下期繼續(xù)抵扣。

        誤區(qū)三、企業(yè)長期虧損,企業(yè)所得稅做零申報

        我的公司都連續(xù)虧損好幾年了,企業(yè)所得稅我總可以零申報吧?

        如果你這么做了,那你可能就虧大了。因為按照政策規(guī)定,企業(yè)的虧損是可以向以后五個納稅年度結轉彌補的,如果進行零申報就不能彌補以前年度虧損,從而會造成企業(yè)的損失。

        誤區(qū)四、免稅收入做零申報

        收入都免稅了,無稅可交,這都不讓零申報?

        某蔬菜批發(fā)公司是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)按相關規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,這個季度銷售未超相關額度,全部符合免稅條件,應納稅額為0。即便如此,該公司也應該向稅務機關進行如實申報。正確的申報方式是將當期免稅收入填入申報表的“其他免稅銷售額”中。

        誤區(qū)五、已預繳稅款的做零申報

        稅款已經(jīng)預繳,到了真正交稅款的時候,是不是可以“偷個懶”,做個零申報?

        比如某建筑公司提供建筑服務的同時也銷售一些建筑材料,該公司屬于增值稅小規(guī)模納稅人,季度所提供建筑服務取得的不含稅收入未超額且代開了增值稅專用發(fā)票并繳納了相關稅款。這種情況下,依然不能做零申報。正確的處理方法是在申報表中規(guī)定欄目填寫銷售收入,網(wǎng)上申報系統(tǒng)會自動生成企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款從而進行沖抵。

        以上就是知睿小編今天帶給大家的關于零申報誤區(qū)的分享,大家如果有關于代理記賬、公司注銷等方面的需求,歡迎聯(lián)系我們。

        零申報會計注意哪些

        229 評論(13)

        暴脾氣媛媛

        錯誤理解1、當期不用繳納稅款就做零申報

        問:公司為增值稅的小規(guī)模納稅人,當月銷售收入是可享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策的,請問可以零申報嗎?

        答:不可以。按照相關規(guī)定,企業(yè)在享受國家稅收優(yōu)惠政策的同時應該向稅務機關進行如實申報。正確的申報方式是在申報表中如實填寫相應欄次的享受免稅數(shù)額。

        錯誤理解2、當期未發(fā)生收入就做零申報

        問:公司為新開業(yè)的新辦企業(yè),沒有發(fā)生收入,但是產(chǎn)生了增值稅進項且已經(jīng)做了認證處理,請問可以零申報嗎?

        答:不可以。雖然新辦企業(yè)當月未發(fā)生收入,但是存在了進項稅額,如果進行零申報處理,可能會因為未抵扣進項稅額逾期抵扣造成不能抵扣的情況發(fā)生。正確處理方式是在申報表對應的銷售額填寫“0”并把當期已認證的進項稅額填入申報表從而產(chǎn)生期末留抵稅額在下期繼續(xù)抵扣。

        錯誤理解3、企業(yè)長期虧損,企業(yè)所得稅做零申報

        問:企業(yè)長期虧損,無企業(yè)所得稅應納稅款,請問可以零申報嗎?

        答:不可以。企業(yè)的虧損是可以向以后五個納稅年度結轉彌補的,如果進行“零申報”就不能彌補以前年度虧損,從而會造成企業(yè)的損失。

        錯誤理解4、免稅收入做零申報

        問:一家蔬菜批發(fā)公司是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)按相關規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,這個季度銷售未超相關額度,全部符合免稅條件,可以零申報嗎?

        答:不可以。按照規(guī)定辦理了增值稅減免備案的應納稅額為零,但也應該向稅務機關進行如實申報。正確的申報方式是將當期免稅收入填入申報表的“其他免稅銷售額”中。

        錯誤理解5、已預繳稅款做零申報

        問:一家建筑行業(yè)公司提供建筑服務的同時也銷售一些建筑材料,該公司屬于增值稅小規(guī)模納稅人,季度所提供建筑服務取得的不含稅收入未超額且代開了增值稅專用發(fā)票并繳納了相關稅款,請問是否可以做零申報?

        答:不可以。雖然該企業(yè)代開發(fā)票且已經(jīng)繳納了稅款,但依然不能簡單的進行零申報處理。正確的處理方法是在申報表中規(guī)定欄目填寫銷售收入,網(wǎng)上申報系統(tǒng)會自動生成企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款從而進行沖抵。

        以上就是小編整理的會計實訓知識:“零申報”五大誤區(qū)。希望各位可以多學習一些會計實訓方面的知識,更多關于會計實訓的技巧、干貨等相關內(nèi)容,小編會持續(xù)更新。

        271 評論(14)

        辛巴在深圳

        只要稅務開通了,就需要申報,不申報會有逾期罰款的,我們公司是找代賬公司做的,比較方便,在支付寶跑政通找的,支付寶首頁搜索跑政通,主要是因為有平臺,便宜、放心 加速了解

        188 評論(9)

        零申報的幾個錯誤操作如下:1、免稅收入做零申報問:我開了一家蔬菜批發(fā)公司,是增值稅小規(guī)模納稅人,已經(jīng)按規(guī)定辦理增值稅減免稅備案,這個季度銷售蔬菜收入10萬元,全部符合免稅條件,可以零申報嗎?答:不可以。按照規(guī)定,辦理了增值稅減免備案應納稅額為零,但也應該向稅務機關如實申報。正確的申報方式是將當期免稅收入,填入申報表第12欄“其他免稅銷售額”。2、當期不用繳納稅款就做零申報問:我們公司是增值稅小規(guī)模納稅人,當月銷售收入25000元,可享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,可以零申報嗎?答:不可以。按照相關規(guī)定,你在享受國家稅收優(yōu)惠政策的同時,應該向稅務機關如實申報。正確的方式是以開票總金額/1.03計算出不含稅收入,再用不含稅收入*0.03算出應繳納增值稅,填入申報表相應欄次享受免稅。3、當期未發(fā)生收入就做零申報問:我們公司剛剛開業(yè),這個月購買設備取得增值稅進項發(fā)票5份,進項稅額8500元,已經(jīng)做了認證,但是沒有取得收入,請問可以零申報嗎?答:不可以。雖然你們這個月沒有發(fā)生收入,但是存在進項稅額,如果簡單辦理了零申報,可能會因為未抵扣進項稅額逾期抵扣而不能抵扣,造成公司損失。正確方式是在對應的銷售額填寫0,把當期已認證的進項稅額8500元填入申報表,產(chǎn)生期末留抵稅額在下期繼續(xù)抵扣。4、企業(yè)長期虧損,企業(yè)所得稅做零申報問:我們公司長期虧損,沒有企業(yè)所得稅應納稅款,企業(yè)所得稅可以零申報嗎?答:不可以。企業(yè)的虧損是可以向以后五個納稅年度結轉彌補的,如果你做了零申報可就是給自己“挖坑”了,萬一第二年盈利就不能彌補以前年度虧損了,會造成企業(yè)損失。如果你當年度做了企業(yè)所得稅零申報,卻將虧損延長到以后年度扣除,還是違反政策規(guī)定的哦!5、取得未開票收入做零申報問:我們是一家貿(mào)易公司,屬于增值稅一般納稅人,這個月取得增值稅應稅銷售額500萬元,都是未開票收入,是不是就可以做零申報了?答:不可以。取得未開票收入也應當如實申報,否則不僅要補繳當期稅款,還要加收滯納金。您應當把當期收入500萬元填入未開票收入中,按規(guī)定繳納稅款。

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