襪子飛了
美國(guó)報(bào)稅基本知識(shí):美國(guó)政府的財(cái)政收入,絕大部分來(lái)自稅收,其中個(gè)人所得稅占得比例最大。個(gè)人所得稅包括聯(lián)邦稅、州稅和地方稅。聯(lián)邦稅率全國(guó)一致,但州稅率和地方稅率各地不同。有些州甚至沒(méi)有州稅,如阿拉斯加、佛羅里達(dá)、內(nèi)華達(dá)、德克薩斯和華盛頓等州。有些州雖有州稅,但只限股息和利息收入,如新罕布什爾和田納西等州。此外,每個(gè)人還需繳社會(huì)安全稅。美國(guó)0的稅收機(jī)構(gòu)是國(guó)稅局(IRS)。這是最令美國(guó)人聞之色變的機(jī)構(gòu)。每年繳稅的最后期限,為4月15日午夜12點(diǎn),晚交或少交都將面臨罰款,甚至觸犯法律。美國(guó)財(cái)政部稅務(wù)署每年都會(huì)隨機(jī)抽查一定數(shù)量的稅表,非法逃稅漏稅一旦被查出,除要繳納數(shù)倍的巨額罰款外,還可能被判刑入獄。對(duì)想申請(qǐng)?jiān)诿烙谰镁恿舻耐鈬?guó)人而言,報(bào)稅歷史也是移民局必然要詢問(wèn)的一個(gè)重要內(nèi)容。留學(xué)生一般收入微薄,但仍有可能被緝查,曾經(jīng)有漏報(bào)實(shí)習(xí)收入兩千元而被通緝的例子。所以,留學(xué)生一定要遵守美國(guó)的法律,需繳稅時(shí)就繳稅,千萬(wàn)不可掉以輕心,更莫以稅小而不報(bào),否則很可能會(huì)給自己帶來(lái)麻煩。近年來(lái),國(guó)稅局已高度電腦化,雇主或獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)給機(jī)構(gòu)的申報(bào)結(jié)果,如與你自己的申報(bào)不符,很容易被對(duì)比查出。而且,不論是否美國(guó)公民,也不論收入是否合法,均不得逃稅漏稅。對(duì)外國(guó)人的報(bào)稅身份,國(guó)稅局與移民局規(guī)定不同,不是以有無(wú)居留權(quán)為標(biāo)準(zhǔn),而是按居住外國(guó)人(Resident Alien)和非居住外國(guó)人(Non-Resident Alien)加以區(qū)別,填稅表前一定要先弄清楚自己屬于哪一種。居住外國(guó)人和非居住外國(guó)人的主要區(qū)別,系以申報(bào)人在美實(shí)際居留時(shí)間為準(zhǔn)。一般而言,持F簽證的留學(xué)生來(lái)美超過(guò)5年者;持J簽證的訪問(wèn)學(xué)者來(lái)美2年以上者;持M簽證合乎上述任何一項(xiàng)者,均屬居住外國(guó)人身份。在報(bào)稅上,非居住外國(guó)人報(bào)稅比居住外國(guó)人有一些優(yōu)惠。第一,來(lái)自美國(guó)以外的獎(jiǎng)學(xué)金和收入不必申報(bào);第二,銀行存款利息可免稅,但開(kāi)戶時(shí)應(yīng)填寫W-8表,說(shuō)明自己的非居住外國(guó)人身份;第三,不須繳納社會(huì)安全稅。以非居住外國(guó)人身份報(bào)稅,需要填寫兩項(xiàng)表格:一個(gè)是1040NR稅表;一個(gè)是個(gè)人資料表,要填姓名、國(guó)籍、住址、護(hù)照號(hào)碼、來(lái)美時(shí)間、預(yù)定居留時(shí)間、社會(huì)安全號(hào)碼、簽證種類與號(hào)碼,以及所在學(xué)校、系別和指導(dǎo)教授的姓名、地址與電話等資料。要指出的是,非居住外國(guó)人僅能申報(bào)自己一人的稅務(wù),配偶與子女不得一起申報(bào)。這也就是說(shuō),1040NR表只能一人填一份。如配偶也有收入,且兩人均為非居住外國(guó)人身份,則每人都需填報(bào)一份1040NR表。如有一人滿足居住外國(guó)人的條件,全家或可按居住外國(guó)人身份報(bào)稅,但失去某些報(bào)稅優(yōu)惠。較好的辦法是,滿足居住外國(guó)人條件的非學(xué)生配偶與子女合填無(wú)優(yōu)惠的1040或1040A表,學(xué)生自己則填可享受優(yōu)惠的1040NR表。當(dāng)然,到底如何填報(bào),還應(yīng)根據(jù)收入情況選擇,以達(dá)合法少交稅的目的。若被國(guó)稅局定義為居住外國(guó)人身份,則所有收入均須申報(bào),還得繳社會(huì)安全稅。以居住外國(guó)人身份報(bào)稅有三種稅表可選,但不必填寫個(gè)人資料。第一種為1040EZ稅表。該表最為簡(jiǎn)單,但申報(bào)者必須是未婚,只申請(qǐng)個(gè)人寬減額,綜合收入低于五萬(wàn)美元,來(lái)源僅為薪金和獎(jiǎng)學(xué)金以及少于四百美元的銀行或其他投資所得利息,填此種稅表只能獲得標(biāo)準(zhǔn)扣除額。第二種是1040A稅表。它與1040EZ表的不同,在于已婚或有撫養(yǎng)子女者,可申請(qǐng)撫養(yǎng)人的寬減額。第三種是1040稅表。該表項(xiàng)目繁多,但扣除額項(xiàng)目也多。每年1月底前,收入來(lái)源各單位將會(huì)寄給你薪資所得憑單,即W-2表,上面記錄有收入總額以及被扣除的個(gè)人所得稅額和社會(huì)福利稅額。領(lǐng)全額獎(jiǎng)學(xué)金的人,則會(huì)收到另一種形式的扣繳憑單,即1042S表。在銀行有存款的人,還會(huì)收到利息收入單,即1099INT表,上面列有所獲利息及預(yù)扣金額。開(kāi)戶時(shí)如填寫W-8表,聲明自己的非居住外國(guó)身份者,銀行則免除預(yù)扣所得稅。美國(guó)政府與許多國(guó)家簽有免稅條約,對(duì)在美國(guó)的外國(guó)人有不同的免稅條款。有關(guān)中國(guó)公民的免稅條約,主要有三項(xiàng):一是在美居住一年之內(nèi)不超過(guò)一百八十三天者,所有收入免稅;二是訪問(wèn)學(xué)者與交換學(xué)者的收入可免稅三年;三是獎(jiǎng)學(xué)金和用以維持學(xué)習(xí)、研究與實(shí)習(xí)的國(guó)外收入。在美國(guó)的個(gè)人服務(wù)收入頭五千元免稅。不過(guò),要注意各學(xué)校對(duì)教學(xué)助理和研究助理的收入規(guī)定有所不同。有些學(xué)校把其看成獎(jiǎng)學(xué)金,有些學(xué)校把其看作個(gè)人服務(wù)收入。如學(xué)校寄給你的是W-2表,就是將其作為個(gè)人服務(wù)收入;如是1024S表,則是將其看成獎(jiǎng)學(xué)金。還要指出的是,如以居住外國(guó)人身份報(bào)稅,將無(wú)法享受免稅條約的優(yōu)惠。各種報(bào)稅的表格,年初即可在學(xué)校圖書館、外籍學(xué)生辦公室等處免費(fèi)獲得,各地郵局、銀行、公共圖書館等處也可免費(fèi)得到。此外,還可打電話向國(guó)稅局索取,號(hào)碼是1-800-TAX-FORM。該號(hào)碼也提供各種報(bào)稅說(shuō)明的小冊(cè)子。經(jīng)驗(yàn)上,最好能早點(diǎn)取得稅表,以免因稅表缺貨而延誤了報(bào)稅期限。同時(shí),國(guó)稅局還稅務(wù)咨詢服務(wù)電話專線,號(hào)碼是1-。當(dāng)打電話向國(guó)稅局咨詢時(shí),國(guó)稅局有義務(wù)為你解答問(wèn)題,而且你也無(wú)需透露自己的姓名、電話、地址等資訊。在國(guó)稅局介紹各種報(bào)稅要點(diǎn)的小冊(cè)子中,有兩本對(duì)外國(guó)人最有用,一本是《外國(guó)人報(bào)稅指南》(Publication 519)、一本是《美國(guó)稅收條約》(Publication 901)。索要以上兩種小冊(cè)子,打以上兩個(gè)免費(fèi)電話均可。該繳多少稅計(jì)算起來(lái)并不復(fù)雜,通常是將納稅人一年的總收入,減去各種不需繳稅的收入,剩下的部分就是需要繳稅的收入。納稅率為一個(gè)階梯函數(shù),隨需繳稅收入的增加而增加,從零到百分之三十。國(guó)稅局印有納稅表,根據(jù)需要繳稅的收入可在表中直接查出要繳多少稅。不過(guò),國(guó)稅局每年對(duì)各種免稅收入和納稅率都略有修改,填表時(shí)要以當(dāng)年的規(guī)定為準(zhǔn)。所以到底繳稅多少,不是由個(gè)人的全年總收入決定,而是由需要繳稅的收入決定。報(bào)稅的技巧就在于利用國(guó)稅局的各種規(guī)定,找出最適合自己的填報(bào)法,以使各種不需繳稅的收入最大,這樣就可少繳不少稅款。在美國(guó),有許多書籍專門介紹合法少繳稅的方法。有興趣的讀者,不妨閱讀一下,掌握?qǐng)?bào)稅的技巧。此外,還有專門的報(bào)稅公司,為不愿費(fèi)神填表的納稅人服務(wù)。一般而言,這些報(bào)稅公司都知道如何少繳稅。大略上,常用的少繳稅方法有:把存款存入免稅的共同基金帳戶,利息可免稅;房地產(chǎn)貸款利息亦可免稅;普通退休基金則可推遲繳稅。此外,逐項(xiàng)減免條款(Itemised Deduction)也有許多學(xué)問(wèn)可做,不少開(kāi)銷都可列入其中,如慈善捐款、意外事故、被盜損失、旅行花費(fèi)等等。甚至雇自己子女作家務(wù),付給他們的工資,也可減少你需要納稅的收入。總之,誠(chéng)實(shí)申報(bào)固然是你的義務(wù),但在合法范圍內(nèi),節(jié)稅和避稅也是你應(yīng)享有的權(quán)益。報(bào)稅時(shí),應(yīng)仔細(xì)閱讀稅表及有關(guān)規(guī)定。填好稅表后,要仔細(xì)核對(duì)是否有誤,并附上相關(guān)資料,以免日后補(bǔ)寄。最后,務(wù)必將一切表格及所附文件一一復(fù)印,并妥善保存至少五年,以防國(guó)稅局緝查。報(bào)稅程序,應(yīng)是先填報(bào)聯(lián)邦稅表,得出需繳稅收入后,再據(jù)此填報(bào)州稅表。一切都填好之后,應(yīng)于日四月十五日前寄出,無(wú)任何收入的則可在六月十五日前寄出。原則上,越早申報(bào)越好,早申報(bào)可早退稅,遲申報(bào)則被罰款。最后要特別指出的是,持F和J簽證的學(xué)生和訪問(wèn)學(xué)者,不包括他們的家屬,在理論上都屬非居住外國(guó)人,不需繳納社會(huì)安全稅,但許多雇主在發(fā)薪時(shí)卻預(yù)扣下社會(huì)安全稅。遇到這種情況,應(yīng)及時(shí)與雇主聯(lián)系,讓其發(fā)還所扣款項(xiàng)。若雇主沒(méi)有退還社會(huì)安全稅,年終報(bào)稅時(shí)則需填一份843表,同你的1040NR表一起寄給國(guó)稅局,即可從國(guó)稅局要回被扣除的社會(huì)安全稅。但如果你與全家合填1040或1040A表,就無(wú)法要回這筆稅了。
偶與吃貨
很多注冊(cè)美國(guó)公司的客戶在公司進(jìn)行年檢時(shí),都認(rèn)為美國(guó)公司的年檢與報(bào)稅是一體的,做了年檢就做報(bào)稅了。其實(shí)這種想法大錯(cuò)特錯(cuò)!事實(shí)上,美國(guó)公司的年檢與報(bào)稅是分開(kāi)進(jìn)行的,費(fèi)用也是單收的!公司年度檢驗(yàn)是指工商行政管理機(jī)關(guān)依法按年度對(duì)公司進(jìn)行檢查,確認(rèn)公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng)資格的法定制度。報(bào)稅是指納稅人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),繳納相應(yīng)的稅費(fèi)。兩者在本意上就大不相同!一、美國(guó)公司年檢的程序和要求1、政府相關(guān)文件的續(xù)簽,包括董事和股東資料的確認(rèn)以及公司各管理職位;2、公司注冊(cè)地址的登記;3、稅務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)申報(bào)和交納。美國(guó)公司年檢代辦費(fèi)主要由政府規(guī)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、地址租用費(fèi)等組成,同時(shí)還包括了文件來(lái)回快遞費(fèi)等其它相關(guān)必須費(fèi)用。二、美國(guó)公司年檢客戶須提供的資料1、美國(guó)公司注冊(cè)證書復(fù)印件;2、美國(guó)公司章程1本;3、成立美國(guó)公司全套文件復(fù)印件;4、股東更改文件復(fù)印件(如有更改股東);5、增資文件復(fù)印件(如有增資)6、美國(guó)公司名稱更改復(fù)印件(如有改名);7、股東或董事身份證或護(hù)照復(fù)印件(以遞交到政府的為準(zhǔn))。三、美國(guó)公司年檢時(shí)間與費(fèi)用1、年檢時(shí)間一般為注冊(cè)成立公司后一年。到年檢時(shí)間美國(guó)聽(tīng)和國(guó)際代為通知。2、年檢費(fèi)用:(a)如注冊(cè)美國(guó)公司后如不在美國(guó)經(jīng)營(yíng),沒(méi)有和美國(guó)產(chǎn)生貿(mào)易往來(lái),則無(wú)需做帳和交稅,但是要報(bào)稅,可以進(jìn)行零申報(bào)。美國(guó)各州情況不同年檢所需費(fèi)用也不同。(b)如注冊(cè)美國(guó)公司后在美國(guó)本土經(jīng)營(yíng):產(chǎn)生費(fèi)用就要交稅,并且需要美國(guó)會(huì)計(jì)師來(lái)做帳,聽(tīng)和國(guó)際可以代為辦理,收費(fèi)情況視企業(yè)的收入情況而定。(一般為利潤(rùn)額的8%-10%)四、美國(guó)公司年檢注意事項(xiàng)1、公司年審/年報(bào):續(xù)期公司注冊(cè)證書。2、法定注冊(cè)代理人:是在美國(guó)成立公司的必備條件,第一年免費(fèi),從第二年開(kāi)始,按年度收取;3、文件和服務(wù)費(fèi)用.五、美國(guó)公司報(bào)稅美國(guó)的稅可分為以下幾類,聯(lián)邦稅、州稅和地方稅;從稅種看,有個(gè)人收入所得稅、公司收入所得稅、社會(huì)安全福利保障稅和健康醫(yī)療稅、銷售稅、財(cái)產(chǎn)稅、地產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅、禮品稅、消費(fèi)稅等;從稅率看又分為單一稅率、累進(jìn)稅率和遞減率稅;在稅收的計(jì)量上有可分為從量稅和從價(jià)稅。
大餛飩小餛飩
對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō),想到美國(guó)報(bào)稅可能會(huì)有一點(diǎn)手足無(wú)措的感覺(jué),特別是如果你準(zhǔn)備自己整理報(bào)稅材料的話。有條理是簡(jiǎn)化這一過(guò)程的關(guān)鍵。在開(kāi)始之前,要收集報(bào)稅必需的信息,包括你的W2稅表,利息清單,學(xué)校稅,房產(chǎn)稅,收據(jù)和其他適用信息,還有你上一年納稅申報(bào)表的副本?,F(xiàn)在你已經(jīng)理清了頭緒并準(zhǔn)備好了。你會(huì)覺(jué)得報(bào)稅比你想象的簡(jiǎn)單的多。方法 1 的 3:使用IRS(美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)局)認(rèn)可的稅務(wù)準(zhǔn)備和E-file軟件以File Taxes Step 1為標(biāo)題的圖片1購(gòu)買一個(gè)在你經(jīng)濟(jì)承受范圍內(nèi)的IRS(美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)局)認(rèn)可的稅務(wù)準(zhǔn)備和E-file報(bào)稅軟件。通常在零售店、辦公用品點(diǎn)或者網(wǎng)上能買到。這些程序一般會(huì)寫明是供個(gè)人、商業(yè)或者兩者一起使用。要注意的是,一般情況下,只有美國(guó)公民,綠卡持有者,或者是外籍居民(resident alien)才可以利用軟件報(bào)稅。你可信賴的程序軟件包括:TurboTaxH&R Block At HomeTaxActTaxSlayer.comCompleteTax以File Taxes Step 2為標(biāo)題的圖片2把軟件安裝或下載到計(jì)算機(jī)。雖然使用這些軟件不一定要求聯(lián)網(wǎng),但是如果你想在電腦上報(bào)稅,互聯(lián)網(wǎng)連接還是需要的。以File Taxes Step 3為標(biāo)題的圖片3打開(kāi)稅務(wù)申報(bào)軟件,填入全部所需信息。程序會(huì)提示報(bào)稅者特定的信息,幫助你在你的文件上定位,簡(jiǎn)化工作。在這一過(guò)程中,你的稅務(wù)準(zhǔn)備軟件主要會(huì)要求你提供下面兩類內(nèi)容:收入。所謂的“收入稅”,呵呵。你在這一年里掙得所有錢,不管是工作,兼職,或者自己賣東西,都算收入。你變現(xiàn)、銷售或者繼承的資產(chǎn)也包括在內(nèi)。扣除額。政府允許你從稅款中去除一些滿足所限條件的開(kāi)銷。例如:健康保險(xiǎn)費(fèi)和健康儲(chǔ)蓄賬戶(HAS)車輛注冊(cè)特定退休賬戶(Roth IRA)合同花費(fèi)(即1099),包括旅行開(kāi)銷其他雖然收入無(wú)需證明,但扣除項(xiàng)需要證明。你必須提供證明文檔,如收據(jù)、日志和/或小票證明你的扣除項(xiàng)是合法的。以File Taxes Step 4為標(biāo)題的圖片4檢查錯(cuò)誤。運(yùn)行程序自帶的自檢功能。如果檢測(cè)到了未填項(xiàng)目,程序會(huì)指導(dǎo)你修改。檢查時(shí)要留意常識(shí)性錯(cuò)誤。申請(qǐng)表中一個(gè)小小的打字錯(cuò)誤或者漏填,可能會(huì)嚴(yán)重改變你的應(yīng)付稅額或你預(yù)期收到的退款。例如,如果你年度收入是32000美元,但是你的稅務(wù)準(zhǔn)備軟件告訴你應(yīng)付政府8000美元,這樣你就應(yīng)該判斷出現(xiàn)了計(jì)算錯(cuò)誤。8000元的稅額意味著你為32000美元付了25%的稅率,這同你的收入相比顯然太高了。以File Taxes Step 5為標(biāo)題的圖片5重新運(yùn)行自檢,以保證錯(cuò)誤都得到了修改。重復(fù)這一過(guò)程直到?jīng)]有錯(cuò)誤。以File Taxes Step 6為標(biāo)題的圖片6報(bào)稅之前使用軟件提供的審計(jì)計(jì)量器。這一工具檢查你的信息,判斷風(fēng)險(xiǎn)可能所在。如果審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高,你要確定你的報(bào)稅單上所有信息100%正確;如果你確實(shí)被審計(jì),一個(gè)誤導(dǎo)性的陳述或數(shù)字可能會(huì)花費(fèi)你一大筆錢。以File Taxes Step 7為標(biāo)題的圖片7自己人工申報(bào)或電子申報(bào)。你可以選擇如下一種或兩種方式:郵寄或e-file功能。郵件申報(bào):在期限前,將稅務(wù)文檔寄到指定地址。申報(bào)時(shí)間通常是4月15日。如果你欠了稅,你需要把欠款和報(bào)稅文件寄到不同的地址。電子申報(bào):在期限前,將稅務(wù)文檔通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送。軟件會(huì)告訴你銀行信息。認(rèn)真填寫銀行名稱以及賬號(hào),在IRS退款或免除項(xiàng)生效時(shí)有用。
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