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        麥生啤酒
        首頁 > 會(huì)計(jì)資格證 > 會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)案例做賬

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        陸老頭11

        已采納

        熟悉資料設(shè)置各種帳簿,登記起初余額,根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),填制記帳憑證 ,根據(jù)憑證登記帳簿,結(jié)帳對編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

        1、做賬的第一步首先,應(yīng)分析每一張?jiān)紗螕?jù)的相關(guān)性,確定其實(shí)歸屬于哪一業(yè)務(wù),其次得看日期另外,得看是否有特殊情況最后,再利用相關(guān)專業(yè)知識適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)科目,編制會(huì)計(jì)分錄,填制記賬憑證,填制時(shí)摘要應(yīng)簡明扼要,會(huì)計(jì)科目與相關(guān)金額應(yīng)準(zhǔn)確無誤,這充分需要我們擁有認(rèn)真仔細(xì)的態(tài)度。

        2、 完成了第一步的填制記賬憑證工作,接下來根據(jù)記賬憑證的每一筆業(yè)務(wù)填制銀行存款、現(xiàn)金日記賬,和相應(yīng)的原材料、庫存商品、往來賬戶等明細(xì)賬,填制之前,首先得根據(jù)期初余額先開設(shè)各明細(xì)賬的賬戶,銀行存款和現(xiàn)金日記賬通常使用訂本式賬本,并且每一筆業(yè)務(wù)都得結(jié)出余額,而原材料、庫存商品、往來賬戶等明細(xì)賬通常采用活頁式賬本,方便隨時(shí)的添加業(yè)務(wù),也無需當(dāng)每筆發(fā)生時(shí)都結(jié)出余額。

        3、填制時(shí),如果當(dāng)當(dāng)頁已寫完,需在最后一行摘要寫轉(zhuǎn)次頁并結(jié)出借、貸方及余額,而在下一頁以承上頁并寫下前門的借、貸方,及余額的金額另外,當(dāng)填制時(shí)發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤須用紅字劃掉,并用藍(lán)字作以改正接下來,根據(jù)每一張記賬憑證編制相應(yīng)的科目匯總表,手工帳可以先將各會(huì)計(jì)科目用‘T’字型賬戶在草稿上結(jié)出其然后再填科目匯總表,保證科目匯總表的借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額相等后,可以填制總賬,當(dāng)然總賬也可以根據(jù)明細(xì)賬填制,只是這種方法相對簡單容易些。

        4、總賬的填制工作完成后,就得開始核賬了,記賬憑證與各明細(xì)賬、明細(xì)賬與明細(xì)賬、總賬與明細(xì)賬之間核對,從而達(dá)到賬賬、賬證、賬實(shí)合一核對無誤后,就可以根據(jù)總賬或明細(xì)賬月末余額編制試算平衡表,要求做到期初借方余額與期初貸方余額、本期借方發(fā)生額與本期貸方發(fā)生額、本期借方余額與本期貸方余額都分別相等。

        會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)案例做賬

        312 評論(10)

        司令來拉

        會(huì)計(jì)手中的帳實(shí)訓(xùn)報(bào)告是怎么出來的他們的實(shí)習(xí)報(bào)告是用手寫出來的

        198 評論(15)

        英子888888

        會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)案例?是要解答啊 還是要案例啊,,什么會(huì)計(jì)啊,在哪里的實(shí)習(xí)啊,,,,你可以具體點(diǎn)

        180 評論(12)

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