樹果衣嘎凌
借:預(yù)收賬款(其他應(yīng)付款)1900貸:其他業(yè)務(wù)收入1900借方看你當(dāng)時(shí)預(yù)收時(shí)記入什么科目,沖減就是了。
多多吃好
1.借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金4500 貸:其他應(yīng)收款-張利民 4500 2.借:庫(kù)存現(xiàn)金 25600 貸:銀行存款 25600 3.借:管理費(fèi)用 900 庫(kù)存現(xiàn)金 100 貸:其他應(yīng)收款 10004.借:管理費(fèi)用400 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 4005.借:銀行存款 1200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 12006.借:應(yīng)付職工薪酬-工資 25600 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 256007.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 80 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 808.借:其他貨幣資金-銀行本票 9500 貸:銀行存款 95009.借:原材料8000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1360 貸:其他貨幣資金-銀行本票 936010.借:銀行存款 19500 貸:其他貨幣資金-銀行本票 1950011.借:銷售費(fèi)用 50000 貸:銀行存款 5000012.借:在建工程 20000 貸:銀行存款 2000013借:銀行存款 15000000 貸:應(yīng)收賬款 15000000希望能幫助到你!
金牌大素包
(1) 國(guó)家投入資本25000元,存入銀行;借:銀行存款 貸:實(shí)收資本(2) 通過銀行轉(zhuǎn)賬付出前欠南方工廠的購(gòu)貨款3000元;借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 (3) 從銀行中提取現(xiàn)金15000元,準(zhǔn)備發(fā)放工資;借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款 4、收回應(yīng)收賬款4500元,存入銀行;借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 (5) 以銀行存款歸還向銀行借入的短期借款10000元;借:短期借款 貸:銀行存款(6) 購(gòu)入材料2100元,貨款未付。
咩絲忒酷
1.借庫(kù)存現(xiàn)金4500 貸其他應(yīng)收款45002.借庫(kù)存現(xiàn)金25600 貸銀行存款256003.借管理費(fèi)用900 庫(kù)存現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)收款10004.借管理費(fèi)用400 貸庫(kù)存現(xiàn)金4005.借銀行存款1200 貸庫(kù)存現(xiàn)金12006.借應(yīng)付職工薪酬25600 貸庫(kù)存現(xiàn)金256007.借待處理財(cái)產(chǎn)損溢80 貸庫(kù)存現(xiàn)金808.借其他貨幣資金19500 貸庫(kù)存現(xiàn)金195009.借材料采購(gòu)8000 應(yīng)交稅費(fèi)1360 貸其他貨幣資金936010.借銀行存款19500 貸其他貨幣資金1950011.借銷售費(fèi)用50000 貸銀行存款5000012.借在建工程20000 貸銀行存款2000013.借銀行存款15000000 貸應(yīng)收賬款15000000
北京飛豬
不太清楚第一個(gè)怎么寫覺得好像是 借:庫(kù)存現(xiàn)金 4500 貸:其他應(yīng)收款——張利民 45002 借:庫(kù)存現(xiàn)金 25600 貸:銀行存款 256003 借:庫(kù)存現(xiàn)金 100 管理費(fèi)用 900 貸:其他應(yīng)收款——李大強(qiáng) 10004 借:管理費(fèi)用——辦公用品 400 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 4005 借:銀行存款 1200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 12006 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 25600 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 256007 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 80 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 808 借:其他貨幣資金——銀行本票存款 9500 貸:銀行存款 95009 借:原材料 8000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1360 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 936010 借:銀行存款 19500 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 1950011 借:銷售費(fèi)用——廣告費(fèi) 50000 貸:銀行存款 5000012 這個(gè)我不太懂生產(chǎn)流水線我不知道要?dú)w屬于什么科目的,我想應(yīng)該是借記“固定資產(chǎn)——生產(chǎn)流水線 20000” 貸記“銀行存款 20000”13 借:銀行存款 15000000 貸:應(yīng)收賬款——華偉 15000000 我知道的就這么多了,不知道和你學(xué)的一樣不?有些我也不太確定,但愿這些可以幫助你吧。明細(xì)科目一定要有的。
小琳仔仔
第1題:
借:庫(kù)存現(xiàn)金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4500
貸:其他應(yīng)收款—張利民? 4500
第2題:
借:庫(kù)存現(xiàn)金? ?25600
貸:銀行存款? ?25600
第3題:
預(yù)借1000元
借:其他應(yīng)收款—李大強(qiáng)? 1000
貸:庫(kù)存現(xiàn)金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1000
報(bào)銷時(shí)
借:管理費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 900
庫(kù)存現(xiàn)金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100
貸:其他應(yīng)收款—李大強(qiáng)? ?1000
第4題:
借:管理費(fèi)用—辦公用品? ? 400
貸:庫(kù)存現(xiàn)金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 400
第5題:
借:銀行存款? ?1200
貸:庫(kù)存現(xiàn)金? ?1200
第6題:
借:應(yīng)付職工薪酬? ?25600
貸:庫(kù)存現(xiàn)金? ? ? ? ? ?25600
第7題:
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢? 80
貸:庫(kù)存現(xiàn)金? ? ? ? ? ? ? 80
報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理
借:其他應(yīng)收款(責(zé)任人賠償部分)
管理費(fèi)用(無法查明原因)
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
第8題:
借:其他貨幣資金—銀行本票? ?9500
貸:庫(kù)存現(xiàn)金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9500
第9題:
借:原材料? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8000
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅? ?1360
貸:其他貨幣資金—銀行本票? ?9360
第10題:
借:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 19500
貸:其他貨幣資金—銀行本票? ?19500
第11題:
借:銷售費(fèi)用—廣告費(fèi)? ?50000
貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? 50000
第12題:
借:固定資產(chǎn)—生產(chǎn)流水線? ?20000
貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20000
第13題:
借:銀行存款? ?1500000
貸:應(yīng)收款項(xiàng)? ?1500000
差旅費(fèi)是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項(xiàng)重要的經(jīng)常性支出項(xiàng)目。
報(bào)銷流程:
1、出差人員填制差旅費(fèi)報(bào)銷單--直屬上級(jí)審查 分管副院長(zhǎng)核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任。
2、財(cái)務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對(duì)報(bào)銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對(duì)此負(fù)責(zé)。
參考資料來源:百度百科—庫(kù)存現(xiàn)金
優(yōu)質(zhì)會(huì)計(jì)資格證問答知識(shí)庫(kù)