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        香蕉君誒嘿嘿
        首頁(yè) > 會(huì)計(jì)資格證 > 初級(jí)會(huì)計(jì)結(jié)帳怎么結(jié)

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        桃子爻爻

        已采納

        五代產(chǎn)品還不錯(cuò),我也是經(jīng)過朋友介紹之后買的,現(xiàn)在每天不僅可以幫自己朋友充值,也有很多生意需要購(gòu)買各項(xiàng)充值的!我覺得,不管什么軟件一定不要太顧慮很多,任何東西想太多了,都會(huì)猶豫不決,很多好的機(jī)會(huì)也就錯(cuò)過了!我想,如果你年紀(jì)不是特別大,可以嘗試做五代!五代在任何地方價(jià)位都是一樣的,你選擇的時(shí)候一定要看他店家的服務(wù)!新店也好,老店也好,你要先跟他多聊聊,看他回復(fù)速度,回復(fù)問題質(zhì)量,然后再?zèng)Q定是否在這一家買。

        初級(jí)會(huì)計(jì)結(jié)帳怎么結(jié)

        269 評(píng)論(15)

        真銹菜刀

        需要結(jié)的,劃通欄單紅線,然后寫本月合計(jì)或者蓋章也行,余額就是期初余額,如果到年底還需寫本年合計(jì)和結(jié)轉(zhuǎn)下年

        231 評(píng)論(14)

        陳果果122

        結(jié)賬是將賬簿記錄定期結(jié)算清楚的會(huì)計(jì)工作。在一定時(shí)期結(jié)束時(shí)(如月末、季末或年末),為了編制財(cái)務(wù)報(bào)表,需要進(jìn)行結(jié)賬,具體包括月結(jié)、季結(jié)和年結(jié)。結(jié)賬的內(nèi)容通常包括兩個(gè)方面:一是結(jié)清各種損益類賬戶,并據(jù)以計(jì)算確定本期利潤(rùn);二是結(jié)出各資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益賬戶的本期發(fā)生額合計(jì)和期末余額。結(jié)賬的程序1.結(jié)賬前,將本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬,并保證其正確性。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤,應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行更正。2.在本期經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全面入賬的基礎(chǔ)上,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求,調(diào)整有關(guān)賬項(xiàng),合理確定應(yīng)計(jì)入本期的收入和費(fèi)用。3.將各損益類賬戶余額全部轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶,結(jié)平所有損益類賬戶。4.結(jié)出資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益賬戶的本期發(fā)生額和余額,并轉(zhuǎn)入下期。上述工作完成后,就可以根據(jù)總分類賬和明細(xì)分類賬的本期發(fā)生額和期末余額,分別進(jìn)行試算平衡。結(jié)賬的要點(diǎn)主要有:(1)對(duì)不需按月結(jié)計(jì)本期發(fā)生額的賬戶,如各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款明細(xì)賬和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬等,每次記賬以后,都要隨時(shí)結(jié)出余額,每月最后一筆余額是月末余額。月末結(jié)賬時(shí),只需要在最后一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄下面通欄劃單紅線,不需要再次結(jié)計(jì)余額。(2)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款日記賬和需要按月結(jié)計(jì)發(fā)生額的收入、費(fèi)用等明細(xì)賬,每月結(jié)賬時(shí),要在最后一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄下面通欄劃單紅線,結(jié)出本月發(fā)生額和余額,在摘要欄內(nèi)注明“本月合計(jì)”字樣,并在下面通欄劃單紅線。(3)對(duì)于需要結(jié)計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額的明細(xì)賬戶,每月結(jié)賬時(shí),應(yīng)在“本月合計(jì)”行下結(jié)出自年初起至本月末止的累計(jì)發(fā)生額,登記在月份發(fā)生額下面,在摘要欄內(nèi)注明“本年累計(jì)”字樣,并在下面通欄劃單紅線。12月末的“本年累計(jì)”就是全年累計(jì)發(fā)生額,全年累計(jì)發(fā)生額下通欄劃雙紅線。(4)總賬賬戶平時(shí)只需結(jié)出月末余額。年終結(jié)賬時(shí),為了總括地反映全年各項(xiàng)資金運(yùn)動(dòng)情況的全貌,核對(duì)賬目,要將所有總賬賬戶結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額,在摘要欄內(nèi)注明“本年合計(jì)”字樣,并在合計(jì)數(shù)下通欄劃雙紅線。(5)年度終了結(jié)賬時(shí),有余額的賬戶,應(yīng)將其余額結(jié)轉(zhuǎn)下年,并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣;在下一會(huì)計(jì)年度新建有關(guān)賬戶的第一行余額欄內(nèi)填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額,并在摘要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣,使年末有余額賬戶的余額如實(shí)地在賬戶中加以反映,以免混淆有余額的賬戶和無(wú)余額的賬戶。

        274 評(píng)論(14)

        a淡淡小雨

        記賬憑證做完后的結(jié)轉(zhuǎn):一、月末損益類科目結(jié)轉(zhuǎn) 1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) 2、結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本支出 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外支出 4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、所得稅 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1、如果盈利 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 2、如果虧損 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)

        174 評(píng)論(10)

        癩皮狗旺旺

        會(huì)計(jì)明細(xì)賬本月只有期初余額不用結(jié)帳。因沒有發(fā)生額,就不需要結(jié)賬。

        344 評(píng)論(12)

        蚊防四寶

        結(jié)賬就是本期(月、季度、年度)所有的賬務(wù)處理已經(jīng)完成,可以出報(bào)表了。

        如果是手工賬,要在賬簿合計(jì)欄下畫一條(月結(jié))或兩條(年結(jié))通欄紅線,表示該期間的賬已告一段落,相關(guān)科目均結(jié)轉(zhuǎn)和科目平衡。

        如果是軟件記賬,要點(diǎn)擊“結(jié)賬”按鈕,機(jī)器自動(dòng)計(jì)算有關(guān)公式的函數(shù),并可以打印或查看相關(guān)報(bào)表了。只有結(jié)賬后,才能出報(bào)表。如果要修改已經(jīng)形成的賬表,要先反結(jié)賬。

        會(huì)計(jì)結(jié)賬是把一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入賬的基礎(chǔ)上,計(jì)算并記錄本期發(fā)生額和期末余后,將余額結(jié)轉(zhuǎn)下期或新的賬簿的會(huì)計(jì)行為。

        226 評(píng)論(9)

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