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中國工商銀行股份有限公司關于國家審計署審計情況的公告中國工商銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2008年3月至7月,國家審計署對中國工商銀行股份有限公司(簡稱"本行")2007年度資產、負債、損益情況進行了例行審計。 本行已收到國家審計署的《審計報告》(審金報〔2008〕134號)。審計報告肯定,近年來,本行通過積極推進股份制改革,公司治理機制開始發(fā)揮作用;通過強化全面風險管理和內部控制,改進和提高服務水平,市場競爭力不斷增強,經營績效大幅提升,財務狀況明顯改善,抗風險能力明顯增強,國有資產和各方投資實現了保值增值。 審計報告也指出,本行部分分支機構在業(yè)務經營中還存在一些違規(guī)問題,經營管理中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)。 本行董事會、高級管理層高度重視此次審計工作,積極配合并認真做好審計指出問題的整改。目前,已對違規(guī)問題全部進行了整改,整改率為100%,并舉一反三,進一步規(guī)范和強化經營管理,全面提高風險管理和內控水平。 此次審計發(fā)現的問題不會對本行經營業(yè)績構成影響。 特此公告。 中國工商銀行股份有限公司董事會 二〇〇九年六月二十二日
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中國工商銀行需要考審計師。根據查詢相關資料信息顯示,這是對自身技能資格起到證明作用,具備了所述的資格,對日后執(zhí)業(yè)的選擇空間更廣,發(fā)展渠道則更顯優(yōu)勢。
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